您所在的位置:首页
> 旅游政务 > 公告信息

德清县旅游委员会2016年部门预算

发布日期:2016-02-24  浏览次数:

 

德清县旅游委员会2016年部门预算

 

一、德清旅游委员会概况

(一)主要职能

1.宣传、贯彻、落实国家、省、市、县关于发展旅游业的方针、政策、法规和措施;结合我县实际,拟订全县旅游与休闲产业发展政策和规范性文件;编制旅游与休闲产业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;统筹协调全县旅游与休闲产业发展。

2.加强旅游规划,协调旅游环境、旅游设施、旅游标志标识的管理;加强统筹全县旅游与休闲产业项目的规划、开发和建设,组织项目立项前的会审工作职责;负责全县风景旅游资源的?;?、调查评估、规划、开发和利用;参与风景名胜区内城市、集镇规划的编制及调整;负责风景名胜区内有关规划的管理;负责风景名胜区的监督管理;负责安排县旅游发展专项资金投资计划,监督旅游专项资金使用管理;领导和管理本委下属企事业单位。

3.统筹旅游业与一二三产业的融合发展;指导、协调城乡特色产业整合转化为旅游产品;综合协调和管理全县乡村旅游发展;负责全县旅游商品、生态旅游发展;负责指导旅游度假区、A级旅游景区创建、规划、建设和管理。

4.制定全县开拓旅游市场的规划并组织实施;统筹旅游与休闲产业对外交流与合作,负责全县旅游整体形象的宣传、重大促销活动和旅游节庆活动;负责分析和监测全县旅游业经济运行;在政府统计部门指导下,负责全县旅游统计工作;指导全县旅游与休闲产业信息化和智慧旅游建设。

5.组织实施旅游与休闲行业服务、规范、监督和管理;负责旅行社、旅行社营业部设立的审核上报和日常监管工作;负责全县星级饭店的评定、复核、复评,组织实施旅行社的年检;组织拟订各类旅游质量规范和标准化建设;统筹协调旅游公共服务体系建设和管理;受理游客投诉,加强旅游依法行政工作,监督管理全县旅游市场秩序和服务质量;指导全县旅游行业的精神文明和诚信体系建设。

6.负责监督全县旅游景区、旅游饭店、旅行社、乡村旅游等安全管理,制定旅游安全应急预案;加强全县旅游安全综合协调和应急救援工作。

7.负责管理和指导全县旅游教育培训工作;指导和协调旅游行业人才交流工作;指导旅游行业协会工作。

8.按照国家有关规定,经县政府授权,对委属企业国有资产进行监督管理。

9.会同有关部门加强对全县旅游市场的管理、监督和整顿以及协调旅游交通运输和景区秩序。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,德清县旅游委员会部门预算包括委本级预算及委属参公事业单位预算。具体单位包括德清县旅游委员会本级和德清县旅游质量监督管理所。

二、德清县旅游委员会2016年部门预算安排情况的说明

(一)收入预算总体安排情况

德清县旅游委员会2016年收入预算2216.48万元,其中:财政拨款1911.71万元,占86.25%;其他收入5万元,占0.23%;上年结转299.77万元, 13.52%。

(二)支出预算总体安排情况

德清县旅游委员会2016年支出预算2216.48万元。

1.按支出功能分类,包括商业服务业等事务2202.94万元、社会保障和就业支出1.68万元、医疗卫生与计划生育支出11.86万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出325.41万元,日常公用支出24.3万元,项目支出1866.77万元。

(三)财政拨款支出情况

2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1. 社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休()1.68万元,主要用于退休干部福利费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()行政单位医疗()7.42万元,主要用于委本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()事业单位医疗()4.44万元,主要用于所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

4.商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)227.39万元,主要用于委本级的基本支出。

5.商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项)15万元,主要用于委本级及下属实行公务员管理的事业单位的旅游行业管理及其他业务工作管理等方面的项目支出。

6.商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)1655.78万元,其中1552.0万元用于委本级宣传促销、规划编制、项目建设、政策扶持和乡村旅游等方面的项目支出,103.78万元用于下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

(四)2016年 “三公”经费预算情况

1.公务接待费:2016年安排公务接待费预算33.21万元, 与上年持平。主要用于上级及兄弟省(市、区)来德清进行调研、旅游宣传活动和外出促销等接待支出。

2.公务用车购置及运行费:2016年安排公务用车购置及运行费预算7.5万元,与上年持平。均为公务用车运行费支出,主要用于保障委机关及下属预算单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

点击下载浏览该文件201622492432206

点击下载浏览该文件201622492442874